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作者:戴琳發(fā)布時(shí)間:2018-08-27 瀏覽:次
8月23日上午,廣西建工集團建筑工程總承包有限公司審計處組織開(kāi)展內部審計人員業(yè)務(wù)知識培訓。公司財務(wù)總監陸美豪出席并作開(kāi)班講話(huà),9位專(zhuān)(兼)職內部審計人員參加培訓。
陸美豪在開(kāi)班講話(huà)中強調:一是理解內審工作對公司內部控制制度的建設、完善、監督、落實(shí)執行、評價(jià)及優(yōu)化的重大意義;二是內部審計的路徑要常規審計和專(zhuān)項審計相結合,逐步開(kāi)展任期經(jīng)濟責任審計;三是內審工作應重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)項目、虧損項目及標桿項目,善于總結不足及亮點(diǎn),為項目提質(zhì)增效做出應有的貢獻;四是要加強內部審計結果運用,善于發(fā)現制度缺陷,挖掘生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題并提出解決問(wèn)題的方法和措施,提高企業(yè)管理水平;五是要求審計部門(mén)采取多種形式的開(kāi)展培訓工作,提高審計人員業(yè)務(wù)水平。
培訓集中學(xué)習了上海國家會(huì )計學(xué)院的《財務(wù)舞弊系列一:報表粉飾》課程。課程詳細講解了財務(wù)舞弊報表粉飾知識,重點(diǎn)講解收入、費用、資產(chǎn)、負債、現金流等五大報表要素的陷阱。
通過(guò)此次培訓,公司全體專(zhuān)(兼)職內部審計人員對財務(wù)舞弊手段及報表粉飾常見(jiàn)手法有了進(jìn)一步的認識和理解,增強了從報表層面識別舞弊的理論知識,為內審人員跳出財務(wù)從審計的角度反視報表數據提供了思路。
培訓現場(chǎng)
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